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Comment la TVA est-elle calculée ?

Comment Salonized calcule la TVA, pourquoi le montant peut différer d'un centime de votre propre calcul, et l'effet des remises sur la TVA.

Dans RapportsAperçu de la TVA, vous trouvez votre chiffre d'affaires et la TVA correspondante, par période et par taux. Cette page explique comment cette TVA est calculée.

Les prix sont toujours TVA comprise

Les prix que vous saisissez pour vos prestations et vos produits sont toujours TVA comprise. Il n'existe pas de réglage permettant de travailler avec des prix hors taxes. Dans vos rapports également, le chiffre d'affaires est affiché TVA comprise.

Le calcul de base

Supposons que vous avez vendu quelque chose à 100,00 € avec 20% de TVA. Vous pourriez vous attendre à 20,00 € de TVA. Salonized affiche 16,67 €. C'est parce que les 100,00 € comprennent déjà la TVA.

Pour obtenir le montant hors taxes, divisez par 1,20 :

  • 100,00 € ÷ 1,20 = 83,33 € (hors taxes)

  • 100,00 € − 83,33 € = 16,67 € (TVA)

Ce montant hors taxes sert de base : 20% de 83,33 € font 16,67 €, ce qui redonne 100,00 € TVA comprise.

Pourquoi un écart d'un centime parfois ?

La TVA est calculée à l'unité, puis multipliée par la quantité — et non sur le total de la ligne. Sur des quantités importantes, vous pouvez donc constater quelques centimes d'écart avec votre propre calcul.

Exemple avec 2 unités à 25,00 € à 20% de TVA :

Calcul de Salonized (à l'unité)

Si vous calculez sur le total de la ligne

Hors taxes

25,00 € ÷ 1,20 = 20,83 €

50,00 € ÷ 1,20 = 41,67 €

TVA

25,00 € − 20,83 € = 4,17 € par unité
× 2 = 8,34 €

50,00 € − 41,67 € = 8,33 €

Les deux approches sont mathématiquement défendables ; Salonized applique systématiquement la première. Les montants sont toujours arrondis au centime.

Quel est l'effet des remises sur la TVA ?

C'est important, car les deux types de remise se comportent différemment :

Type de remise

Effet sur la TVA

Remise sur une ligne — vous modifiez le prix d'une prestation ou d'un produit

La TVA est calculée sur le prix réduit : elle diminue donc en conséquence.

Remise sur la vente entière — un montant ou un pourcentage sur le total

La TVA reste inchangée. La remise est déduite du montant à payer, mais n'est répartie ni sur les lignes ni sur les taux de TVA.

C'est pourquoi une facture indique : sous-total HT + TVA − remise = total.

TVA à 0% et « Pas de TVA » ne sont pas la même chose

  • TVA zéro (0%) — un véritable taux de 0%. Ces lignes figurent bien dans le récapitulatif de TVA de votre ticket, avec 0% comme taux.

  • Pas de TVA — un taux sans aucun pourcentage. Ces lignes sont entièrement exclues du récapitulatif de TVA.

Sur les documents fiscaux français, les lignes à 0% comme celles sans pourcentage sont regroupées dans un bloc Exonération plutôt qu'affichées comme un taux à 0%. Les cartes cadeaux et cartes prépayées y portent la mention « TVA non applicable, art. 261 du CGI ».

Cartes cadeaux, cartes prépayées et pourboires

  • Cartes cadeaux : aucune TVA n'est appliquée à la vente. La TVA intervient au moment où la carte est utilisée pour des prestations ou des produits.

  • Cartes prépayées : l'inverse — la TVA intervient à l'achat de la carte, et plus lors de son utilisation.

  • Pourboires : aucune TVA n'est calculée dessus.

Gérer les taux de TVA

Vous gérez vos taux dans ParamètresTaux de TVA, ce qui nécessite les droits Administrateur. À la création de votre compte, vous recevez quatre taux : TVA standard (votre taux par défaut), TVA réduite, TVA zéro (0%) et Pas de TVA. Pour la France, il s'agit de 20% et 10%.

Les taux de 5,5% et 2,1% ne sont pas créés automatiquement — si vous en avez besoin, ajoutez-les vous-même.

Vous modifiez un pourcentage ? Nous créons alors un nouveau taux et désactivons l'ancien. Les factures déjà émises conservent le pourcentage applicable à ce moment-là : votre historique ne change pas. Votre taux par défaut ne peut pas être supprimé.

Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter !

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